#41
Postat 15 November 2006 - 11:06 AM
#42
Postat 15 November 2006 - 11:38 AM
Glavan Daniela, la Nov 14 2006, 06:22 PM, a spus:
Sunt agentie de turism touroperatoare si vand servicii la persoane fizice si in cadrul excursiilor scolare factura o emit pe numele profesorului .Se pare ca acest pachet de servicii turistice este considerat ca si o marfa.Mi-a fost pusa problema cam asa: cand cumperi o marfa calculezi venitul numai la adaos????
Cei care lucrati la o ag. de turism stiti caci, comisionul cedat este destul de mic.Exemplu:la o excursie in strainatate de 314 Euro comisionul cedat e de 14 Euro. Daca eu platesc Impozit pe venit ,ca micro, la 314 Euro mai bine ma las de meserie!!!!!!!Este mai convenabil sa treci la impozit pe profit!!
Suntem incepatori in turism si am folosit contul 462 cum spunea si Daiana.
Sincer nu stiu cum este mai corect??????
Va multumesc inca odata pentru raspunsuri si pentru dialogul care s-a creat!
Scuza-ma ca te contrazic dar cred ca gresesti. Conform Normelor de la C.F. orice vanzare catre persoana fizica sau orice vanzare de pachetul de servicii turistice care contine si componente pentru care locul prestarii este considerat a fi in strainatate se face doar prin aplicarea regulilor speciale. Deci, comisionul tau este de 14 euro fara tva, deci la ala vei plati impozit (indiferent ca esti imm sau micro)
#43
Postat 15 November 2006 - 04:45 PM
#44
Postat 15 November 2006 - 04:48 PM
#46
Postat 16 November 2006 - 05:27 PM
nilufera, la Nov 15 2006, 05:13 PM, a spus:
Contra MF!!!!!!!!!
Daiana asta am vrut si eu sa spun: am calculat impozitul la 14 Euro.Dar intr-o discutie cu cei de la MF ei au spus ca baza de impozitare este valoarea facturii emise fara TVA.Asa ca m-am intrebat si v-am intrebat daca am procedat corect.
Inca odata va multumesc!!!!
#47
Postat 16 November 2006 - 06:01 PM
#48
Postat 20 November 2006 - 02:48 PM
Am citit tot ce s-a scris mai sus in legatura cu agentiile de turism. Tin de putin timp conta la o agentie de turism care factureaza in regim special, in mare parte la persoane fizice.
In primele luni primeam ca documente pentru clienti facturile emise la care era atasat un voucher pe care era stabilit comisionul.
Mai nou patronul firmei mi-a facut doar o situatie cu facturile si comisionul aferent plus tva ?
Eu nu stiu ce document justificativ este legal sa folosesc pentru inregistrarea venitului din comision si TVA colectata aferenta.
Daca ma poate ajuta cineva, va multumesc anticipat.
#49
Postat 20 November 2006 - 04:45 PM
#50
Postat 20 November 2006 - 05:21 PM
Daiana, la Nov 20 2006, 04:45 PM, a spus:
#51
Postat 20 November 2006 - 05:47 PM
#52
Postat 11 December 2006 - 06:14 PM
Ma poate ajuta cineva cu o monografie ptr servicii turistice in strainatate ?
Multumesc
#53
Postat 11 December 2006 - 06:18 PM
nu inteleg
#54
Postat 12 December 2006 - 10:59 AM
pt evidenta contabila agentie turism multumesc mult
#55
Postat 27 August 2007 - 10:05 AM
corina grigore, la Nov 11 2006, 02:23 PM, a spus:
Imi poti trimite si mie pe email? Adresa mea este goodlyada@yahoo.com.
Multumesc frumos
#56
Postat 27 August 2007 - 10:12 AM
Mariusss, la Nov 13 2006, 08:07 PM, a spus:
- daca biletele de avion si autocar sunt pe linii externe, pe factura care se face la client se trece la TVA Scutit cu drept de deducere (SDD).
inregistrarea facturii: 411 = 704
incasarea: 5314 = 411
sau 5311 dupa caz
- daca sunt pe linii interne se scrie TVA inclusa
411 = %
704
4427
- decontarea cu IATA sau cu furnizorul de bilete de avion sau autocar se inregistreaza:
628 = 401
- pe curse interne:
% = 401
628
4426
Referitor la turism, in factura de la client se scrie TVA inclusa . Nu se va calcula niciodata TVA-ul la factura (vezi codul fiscal la reguli speciale)
- emiterea facturii catre client:
411 = %
704 comision
4427 calculat la comision
462 venituri care apartin furnizorului de servicii
- inregistrarea facturii de la furnoizorul de servicii:
462 = 401
Daca va mai pot ajuta cu ceva?
Daca pe facura client nu este trecut comisionul eu inregistrez 411=462 A, apoi cand inregistrez factura de la furnizor ptr pachetul de servicii al clientului A : 462A = 401. Comisionul ar trebui sa reiasa din diferenta lui 462. Este corect?
#57
Postat 27 August 2007 - 10:52 AM
#58
Postat 28 August 2007 - 09:16 AM
nilufera, la Aug 27 2007, 11:52 AM, a spus:
Am inteles. Multumesc pentru raspuns.
Sunt un pic cam stresata, in primul rand este o chestie noua, in al doilea rand ma izbesc de unele probleme si nu prea stiu cum sa le dau de cap.
De ex. am pornit de la ideea ca trebuie sa-mi creez ,incepand cu luna pe care am preluat-o(iulie), pentru fiecare client analitic 4111.0001; 4111.0002;....etc. Apoi m-am gandit ca incasarile care se refera la lunile din urma sa le inchid cu 411101 (ca asta era in balanta pe care am preluat-o) iar cele care se refera la luna curenta sa le inchid cu analiticul corespunzator creat de mine.
Ei bine, dupa ce am facut inregistrarile ca atare, am observat ca la sfarsitul lunii iunie nu aveam sold la 411101; nu inteleg cum s-au putut inchide clientii daca plata o fac abia acum???
Imi scapa mie ceva?
#59
Postat 28 August 2007 - 02:26 PM
#60
Postat 28 October 2007 - 09:58 PM
Similar Topics
5 useri citesc topicul
0 membri, 5 vizitatori, 0 utilizatori anonimi