Vin catre voi cu o intrebare la care nu i-am gasit un raspuns sigur.
Factori:
PFA it - export de servicii UE
PFA are cod intracomunitar de TVA pus pe facturi
Acest PFA nu a depasit plafonul de 300.000 ron pt tva.
Intrebari:
Trebuie depusa lunar cand se factureaza UE declaratia D390, chiar daca este sub plafon?
Cum ar trebui procedat pentru clientii NON-UE, acolo stiu ca este neimpozabil in RO dar ce declaratii ar trebui de puse inainte si dupa depasire plafon TVA.
Va multumesc